• 22-23 октября 2020 г.
  • Интернет
  • Лектор: Сасов К.А., Джаарбеков С.М.
  • 2 дня

ВЕБИНАР: Последние изменения в налогообложении 2020 – 2021 гг. Новое в практике проверок и налогового контроля

Тематика:

22 октября 2020 г. «Последние изменения в налогообложении 2020 – 2021 гг. (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, спецрежимы и субъекты МСП)».

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т. п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

23 октября 2020 г. «Инструктаж для Главбуха. Опасные налоговые конструкции: как выявить и минимизировать риски. Новое в практике налогового контроля в 2020 году».

Лектор: Сасов Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 20-летним стажем практической и научной работы в области налогового права. Автор 6 книг и 180 статей на тему актуальных вопросов налогового права России. Лектор Палаты налоговых консультантов РФ, автор спецкурса «Борьба с уклонением уплаты налогов в РФ» в МГУ им М. В. Ломоносова.

___________________________________________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

22 октября 2020 г. (четверг)

10.00-17.00

Последние изменения законодательства и правоприменительной практики по налогообложению и налоговому контролю (законы от 31.07.2020 N 265-ФЗ, от 31.07.2020 N 266-ФЗ, от 22.04.2020 № 121-ФЗ, 01.04.2020 N 102-ФЗ, от 01.04.2020 N 101-ФЗ, от 29.09.2019 N 325-ФЗ, от 26.07.2019 N 210-ФЗ, от 15.04.2019 N 63-ФЗ и другие).

Налог на добавленную стоимость:

  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3» и другие системы.

  • Доля вычета НДС (в т. ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой.

  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?

  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки.

  • Счет-фактура. Основные требования к счету-фактуре. Опасные и неопасные ошибки в счетах-фактурах на примере правоприменительной практики. Электронный счет-фактура. УПД.

  • Налоговые вычеты. Основные правила налогового вычета НДС (ст. 170, 171, 172 НК РФ). Налоговые споры по контрагентам (прежде всего, по поставщикам). Важные правила подтверждения проявления должной осмотрительности и осторожности на основании ст. 54.1. НК РФ, с учетом последней судебной практики. Инструменты снижения налоговых рисков (заверение об обстоятельствах и т. д.)

  • Вычет НДС по основным средствам и при капитальном строительстве.

  • Раздельный учет НДС в случае осуществления операций облагаемых и необлагаемых НДС. Учетная политика по раздельному учету. Правило 5% в раздельном учете и особенности его применения. Судебная практика по раздельному учету.

  • Как организовать раздельный учет при выдаче займов, что принять весь НДС к вычету?

Налог на прибыль организаций:

  • Экономическая обоснованность расходов: как налоговики и суды применяют этот принцип

  • Расходы на премии: как правильно оформить и подтвердить премии. Типичные ошибки в обосновании премий.

  • Расходы, связанные с сокращением персонала (п. 9 ст. 255 НК).

  • Списание дебиторки (безнадежные и сомнительные долги). Резерв по сомнительным долгам. Трудные вопросы списания долгов. Списание по сроку исковой давности, списание долгов недействующей организации и т. п.

  • Списание кредиторки: судебная практика.

  • Офисные расходы и их обоснование по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ (питьевая вода, растения для офиса, пункты питания, кондиционеры, обогреватели, иные расходы для обеспечения офиса)

  • Фитнес для сотрудников

  • Командировочные расходы: суточные, транспортные расходы, проживание и питание, расходы в иностранной валюте. Документальное подтверждение командировочных расходов.

  • Представительские расходы. Сложные вопросы признания представительских расходов. Применение норматива представительских расходов. Документальное оформление представительских расходов.

  • Привлечение посредников (взаимозависимые посредники, технические посредники): на что обратить внимание

  • Проценты по долговым обязательствам: сложные вопросы. Кому, когда и как применять нормативы, установленные ст. 269 НК РФ.

  • Беспроцентные займы.

  • Перенос убытков на будущие периоды (ст. 283 НК РФ). Документальное подтверждение переносимых убытков. Обзор судебной практики по переносу убытков. Схема с переносом убытков в группе компаний.

Налог на имущество организаций:

  • Последние изменения и судебная практика по налогу на имущество организаций.

  • Спецрежимы (УСН, ПСН, ЕНВД, НПД)

  • Последние изменения в спецрежимах.

  • Льготный тариф страховых взносов для субъектов МСП.

  • Схема дробления бизнеса: обзор правоприменительной практики.

  • Отмена ЕНВД с 2021 года.


23 октября 2020 г. (пятница)

10.00-17.00

Новое в практике налогового контроля, перспективы ужесточения налогового контроля в 2020 году.

Новое во взаимодействии ФНС и СКР при проведении мероприятий налогового контроля.

Что такое налоговый риск и как его минимизировать:

  • Налоговая стратегия и налоговое планирование: понятия, различия, виды.

  • Допустимые и недопустимые способы оптимизации налоговой нагрузки.

  • Налоговые риски, связанные с использованием недопустимых способов оптимизации налогообложения.

  • Уклонение от уплаты налогов: новые способы борьбы на вооружении налоговых органов.

Ситуации, чреватые налоговыми рисками: что и как надлежит контролировать бухгалтеру. Когда начинается налоговый спор: налоговые последствия сделок и процедур:

  • Налогово-значимая информация в договоре, или с чего начинается налоговое расследование.

  • Признаки получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

  • Деловая цель сделки (экономические и иные разумные причины).

  • Налоговые последствия и риски отдельных видов договоров (строительного подряда, посреднических сделок, внешнего управления и пр.).

  • Дробление бизнеса (реорганизация реальная и скрытая).

  • Налоговая реконструкция (переквалификация) мнимых и притворных сделок.

  • Гражданско-правовой спор как способ защиты от налоговой переквалификации договора.

  • Признаки налоговой неосмотрительности при выборе контрагента. Как обосновать выбор контрагента, чтобы избежать претензий налоговых органов.

  • Проявление должной осмотрительности в свете ст. 54.1 НК РФ.

  • Нормы ГК РФ на вооружении осторожных налогоплательщиков.

  • Законные пределы осмотрительности налогоплательщика.

Как действовать до, во время и после выездной налоговой проверки:

  • Когда к вам могут прийти с выездной налоговой проверкой: самостоятельная оценка налоговых рисков.

  • Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР.

  • Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения.

  • На что обратить внимание при назначении экспертизы.

  • Как подготовить свидетеля к допросу.

  • Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности.

Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов:

  • Риск, поддержанный судом: имущественная ответственность контролирующего лица за налоговую недоимку организации.

  • Законная ответственность руководителя организации (учредителя, члена совета директоров, управляющего) перед обществом за убытки, причиненные организации его виновными действиями/бездействием (ПП ВАС РФ от 30.07.2013 № 62, ПП ВС РФ от 28.12.2006 № 64, Постановление КС РФ от 08.12. 2017 № 39-П): практика применения судами.

Ответы на вопросы слушателей, практические рекомендации.

___________________________________________________________________________________________________

Варианты участия:

Стоимость участия в вебинаре 19 900 руб./чел. 

Скидка 10% при оплате до 10 октября 2020г.!


					Array
(
    [ID] => 10
    [TIMESTAMP_X] => 2017-01-17 14:18:42
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NAME] => Файл программы семинара
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 90
    [CODE] => PROGRAM_FILE
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
    [VALUE] => 
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Файл программы семинара
    [~DEFAULT_VALUE] => 
)
				
Запись на семинар
Корпоративное обучение