- 12-16 августа 2024 г.
- г. Сочи
- Лектор: Хачатурян Юлия Александровна
- 4 дня
СЕМИНАР: КОНТРОЛЬ ЗА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ И НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
Лектор: Хачатурян Юлия Александровна - практикующий юрист, специалист по налоговому планированию, генеральный директор компании Nika, risk plan. Автор более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», «Клуб Главных Бухгалтеров», «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист предприятия» и других.
РЕГЛАМЕНТ:
12 августа (1-й день) Свободный день
с 15:00 Заезд и размещение участников
13 августа (2-й день) Работа семинара
07:00 - 09:00 Завтрак
09:30 - 10:00 Регистрация участников семинара
10:00 - 11:30 Работа семинара
11:30 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13.30 Работа семинара
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 18:00 Работа семинара
20:00 - 22:00 Фуршет
14 августа (3-й день) Работа семинара
07:00 - 09:00 Завтрак
09:00 - 10:00 Ответы на вопросы слушателей
10:00 - 11:30 Работа семинара
11:30 – 12:00 Перерыв
12:00 – 13.30 Работа семинара
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 18:00 Работа семинара
15 августа (4-й день) Свободный день
16 августа (5-й день)
07:00 - 12:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд участников.
_______________________________________________________________________
ПРОГРАММА:
13 августа 2024 г.
10:00-18:00 Работа семинара
11:30-12:00 Перерыв
13:30-14:30 Обед
1. Изменения законодательства, касающиеся налогового контроля и проверок.
· Новое в налоговом администрировании в 2024 году.
· Новое в порядке привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления: Федеральный закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ.
· Иные изменения, касающиеся налогового контроля.
2. Статья 54.1 НК РФ: что необходимо доказать налоговикам, чтобы доначислить налоги — разбираемся на конкретных примерах.
· Письма ведомств о применении ст 54.1 НК РФ.
· Методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика.
· Распространенные претензии налоговых органов к документообороту и содержанию договоров при проверках, исходя из ст. 54.1 НК РФ.
· Расчетный метод.
· Налоговая реконструкция: разъяснения ведомств и судебная практика 2021-2024 годов.
· Последние тенденции: когда налоговой выгоды (экономии) нет, а претензии налоговиков могут иметь место (смотрим судебные дела).
3. Что видят информационные базы налоговиков. Информационные подсистемы.
4. Мероприятия налогового контроля.
· Как вести себя при предпроверочном анализе.
· Камеральная и выездная налоговые проверки: вопросы, возникающие на практике. Ответ на запрос при встречной проверке: рекомендации по составлению.
· Осмотр территории, помещений; выемка и пр. Как вести себя на допросе.
· Кого и зачем обычно допрашивают.
· Инструктаж сотрудников до допроса.
5. Подготовка возражений и обжалование решений налоговиков на уровне налоговой службы: практические рекомендации.
· Изучаем акт налоговой проверки: на что обратить внимание.
· Выбор стратегии защиты интересов налогоплательщика.
· Подготовка возражений. Какие доказательства, опровергающие доводы налоговиков может подготовить налогоплательщик.
· Какие аргументы налогоплательщику лучше указать в возражениях, а какие - в жалобе.
Подготовка жалобы.
14 августа 2024 г.
10:00-18:00 Работа семинара
11:30-12:00 Перерыв
13:30-14:30 Обед
6. Оценка и минимизация налоговых рисков.
· Оценка рисков бизнеса, в т.ч. применяемых способов налогового планирования. Разработка конкретных рекомендаций по устранению рисков.
· Как снизить риски претензий о формальном дроблении бизнеса.
· Риски, связанные с обоснованностью затрат.
· Основные тенденции 2023-2024 года: какие претензии предъявляют налоговики.
7. Ответственность налогоплательщика и иных лиц.
· Административная и налоговая ответственность: судебная практика. Ответственность за непредставление информации и документов. Санкции за неуплату налогов (взносов).
· Новые нормы УК и УПК. Условия освобождения от уголовной ответственности. Спорные моменты применения статей УК.
· Ответственность третьих лиц по долгам организации.
· Субсидиарная ответственность и взыскание налоговых недоимок юрлиц с руководителей, бенефициаров (собственника), главного бухгалтера.
· Как налоговики выявляют сегодня реальных владельцев бизнеса.
8. Работа с контрагентами: налоговые, уголовно-правовые и иные риски.
· Проверка контрагента: когда именно нужно доказывать осмотрительность.
· Налоговая оговорка.
· Риски работы с физическими лицами (ИП, самозанятыми, обычными физлицами).
· Блокирование счетов налогоплательщика банком и оспаривание этого действия.
9. Налоговые споры: рекомендации по ведению дела в суде.
10. Ответы на вопросы.
11. Индивидуальные консультации.
____________________________________________________________________________
СТОИМОСТЬ:
Обучение с размещением в 1-местном номере – 94 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: размещение в 1-местном номере (4 суток), обучение 2 дня, полупансион (завтрак, ужин), обеды 13-14 августа в дни семинара, пользование открытым плавательным бассейном, спа-центр, методические материалы, именной сертификат участника.
Обучение с размещением в 2-местном номере (при обучении 2-х участников от организации) – 77 900 руб./чел. НДС не взимается. размещение в 2-местном номере (4 суток), обучение 2 дня, полупансион (завтрак, ужин), обеды 13-14 августа в дни семинара, пользование открытым плавательным бассейном, спа-центр, методические материалы, именной сертификат участника.
Обучение без размещения – 36 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: обучение 2 дня, обеды, фуршет, методические материалы, именной сертификат участника.