• 05-06 сентября 2019 г.
  • г. Москва
  • Лектор: Джаарбеков С.М., Сасов К.А.
  • 2 дня

Оптимизация налогообложения фирмы, схемы дробления бизнеса. Актуальные методики уменьшения выплат для организаций и физических лиц. Руководство по безопасной минимизации налогов и налоговому планированию. Проверки контролирующими органами

Скачать файл программы семинара

05 сентября 2019 г. Тема «Оптимизация налогообложения фирмы. Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов»

Лектор: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

06 сентября 2019 г. Тема «Как не платить налог на страх. Проверки контролирующими органами».

Лектор: Сасов Константин Анатольевич – ведущий юрист юридической компании «Пепеляев групп» с 20-летним стажем практической и научной работы в области налогового права. Автор 6 книг и 180 статей на тему актуальных вопросов налогового права России. Лектор Палаты налоговых консультантов РФ, автор спецкурса «Борьба с уклонением уплаты налогов в РФ» в МГУ им М. В. Ломоносова. Опыт защиты прав налогоплательщиков и участников ВЭД в судебном порядке (включая ВАС РФ, ВС РФ, КС РФ). Им результативно оспорено свыше 200 ненормативно-правовых актов государственных органов.

ПРОГРАММА:

05 сентября 2019 г. (четверг)

10:00-17:00

Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов. 

Взаимозависимые лица:

  • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).

  • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.

  • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.

  • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?

  • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?

  • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).

Особенности специальных налоговых режимов:

  • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.

  • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.

  • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.

  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП.

Схема дробления бизнеса:

  • Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.

  • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.

  • Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.

  • Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.

  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.


06 сентября 2019 г. (пятница)

10:00-17:00

Как не платить налог на страх.

Новые тенденции налогового администрирования: как собирают налоги по-новому:

  • Пред проверочный анализ налогового органа как поиск налоговых рисков налогоплательщика.

  • Что такое «налог на страх» и почему его платят.

  • Как не платить незаконных налогов: советы налогового адвоката.

  • Страхование налоговых рисков на стадии заключения, исполнения и завершения действия договора.

  • Налоговозначимая информация в договоре: исправить или объяснить.

  • Деловая цель сделки: поиск экономических и иных разумных причин.

  • Доказательства реальности исполнения сделки: как обнаружить следы товара, работы, услуги.

  • Осмотрительность при выборе контрагента (солидарная налоговая ответственность: судебные ориентиры и рекомендации консультантов).

  • Проявление должной осмотрительности в условиях ст. 54.1 НК РФ.

  • Положения ГК РФ на службе осторожных налогоплательщиков.

  • Законные пределы осмотрительности налогоплательщика.

Как вести себя до, в ходе и после выездной налоговой проверки?

  • Когда к Вам придут с выездной налоговой проверкой.

  • Что ищут в ходе налоговой проверки: последние рекомендации ФНС и СКР.

  • Как подготовиться к налоговой проверке и как себя вести в ходе её проведения.

  • На что обратить внимание при назначении экспертизы.

  • Значение свидетельских показаний возрастает.

  • Как подготовить свидетеля к допросу, зачем свидетелю адвокат, противодействие уловкам инспекторов.

  • Судебная оценка доказательств налогового органа по критериям относимости, допустимости и достоверности.

Как вас будут судить: по закону или по судебной доктрине?

  • Судебные доктрины как способы борьбы с уклонением от уплаты налогов.

  • Доктрина необоснованной налоговой выгоды.

  • Судебная практика применения судебной доктрины ННВ к разным видам сделок (перепродажа, строительство, услуги и т.д.)

  • Кризис судебной доктрины и выход из нее: поиск налогового выгодоприобретателя (бенефициара).

  • Алгоритм рассмотрения налогового спора.

Методы налоговой медиации:

  • Поиск доказательств в пользу налогоплательщика в материалах налоговой проверки.

  • Дополнительные материалы налогового контроля – время для поиска опровержений выводов акта проверки.

  • Как и о чем нужно говорить с руководителем инспекции

  • Что важно заявить в досудебной жалобе в вышестоящий налоговый орган

  • Как работает аргумент о будущем взыскании судебных издержек

  • Какой размер судебных издержек суды признают разумным

  • Практика высших судов о взыскании судебных расходов налогоплательщика.

 

Стоимость участия:

Семинар 2 дня – 23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Семинар 1 день – 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел. НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.

Скидка 10% при оплате до 16 августа 2019 г.!

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!

					Array
(
    [ID] => 10
    [TIMESTAMP_X] => 2017-01-17 14:18:42
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NAME] => Файл программы семинара
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 90
    [CODE] => PROGRAM_FILE
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 2445
    [VALUE] => 309
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 309
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Файл программы семинара
    [~DEFAULT_VALUE] => 
)
				
Запись на семинар
Корпоративное обучение